|
Zmluva |
4/2019
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Fiala Andrea |
Fiala Andrea |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
8120726471
|
Za plyn
|
53,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
670101776
|
Základné potraviny - ŠJ
|
257,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
Faktúra |
670101844
|
Základné potraviny - ŠJ
|
810,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
Faktúra |
2100100041
|
Dodávka mäsa, mäs. výrobkov, chlad.hydiny - ŠJ
|
77,86 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
21023
|
Dodávka slepačích vajec - ŠJ
|
3,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Nikker Mikuláš |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
22230063
|
Chlieb a pekárenské výrobky - ŠJ
|
77,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
C.B.C.G. s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
2021010
|
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny - ŠJ
|
131,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Lilla Púchovská - LILLA |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
8402777335
|
Za plyn
|
2 812,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
8120726356
|
Za plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
80200472
|
Teplo
|
1 836,17 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
COM-therm, spol s r.o, |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Raditeľka školy |
22.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
670101777
|
Mliečne výrobky - ŠJ
|
61,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
Faktúra |
202030648
|
Vodné,stočné-Košická
|
46,39 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
202030647
|
Vodné,stočné-Práce 24
|
257,81 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
202031428
|
Vodné,stočné-Práce 24
|
29,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
KOMVaK a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
1012103722
|
Elektrina
|
85,93 |
s DPH |
|
6156/2016
|
04.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
22.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
1012103723
|
Elektrina
|
783,18 |
s DPH |
|
6156/2016
|
04.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
22.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
218330413
|
Mobilny operator
|
104,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
2150012
|
hygienické potreby
|
28,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Daban s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
8275265710
|
Telefonne služby 7700277
|
46,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |