|
Faktúra |
|
FA015
|
|
s DPH |
002
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670102043
|
Mliečne výrobky - ŠJ
|
93,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
8275265710
|
Telefonne služby 7700277
|
46,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
8275265689
|
Telefonne služby 7700307
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
8275143037
|
Telefonne služby 7700308
|
42,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
8275296146
|
Mobilný internet
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
3021905240
|
Stravné karty DOXX
|
7,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
25.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
2100598
|
mrazené výrobky ŠJ
|
10,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Mirkom Plus. s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
670102183
|
Mliečne výrobky - ŠJ
|
34,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
670102184
|
Základné potraviny - ŠJ
|
112,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Mabonex Slovakia spol. s .r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
2100100076
|
Dodávka mäsa, mäs. výrobkov, chlad.hydiny - ŠJ
|
99,28 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Július Beke - Mäso údeniny |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
218330413
|
Mobilny operator
|
104,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
22230112
|
Chlieb a pekárenské výrobky - ŠJ
|
11,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
C.B.C.G. s.r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
80210003
|
Teplo
|
1 189.49 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
COM-therm, spol s r.o, |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Raditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
218330413
|
Mobilny operator
|
97,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
3021910762
|
Stravná karta DOXX
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
8277156532
|
Mobilný internet
|
16,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
8180738444
|
Za plyn
|
53,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
8180738331
|
Za plyn
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP. A.s. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Károlyi Szikonya Judit |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Zmluva |
002/2021
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
475,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
PhDr. Tomáš Kiss, PhD. |
ZŠ s VJM Ulica práce 24, Komárno |
Judit Károlyi Szikonya |
Riaditeľ školy |
|
22.02.2021 |